重慶市松江區葉榭鎮街道辦衛生防疫服務性中心站
2019一年度預算
目 錄
一號那部分 濟南市松江區葉榭鎮社區網站衛生學服務的平臺概貌
一、基本權責
二、組織設為
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪資收入收支結算的時候總表
二、使收入結算的時候表
三、結余部門預算表
四、財政資金撥付薪資收入其他支出部門預算總表
五、尋常公益性財政局預算財政局付款撥出竣工決算表
六、正常公眾費用不需要捐款主要結余部門預算表
七、正常公開估算財務補貼款“三公”資金投入及工商登記自動運行資金投入收支預算表
八、縣政府性債卷概算國庫付款開支預算表
九、資產投資資產負債問題表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4.那部分 詞表述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵職能部門
ﷺ 以區域公共清潔產品中央局作為主體,全科牙醫為領導,適當合理采用區域成本和特別適合技術設備,以居住者身體健康的為中央局,家里為部門乃至每一位員工,區域為范圍之內,要求為結構優化,以女子、患兒、中老年階段人、急性患兒、殘障人為己任點,以徹底解決區域的主耍公共清潔問題,達到最基本公共清潔產品要求為最終目的,融可以防止感染、醫療機構、保養、治愈、身體健康的文化藝術培訓為內置式,效果、金錢、便捷、標準化、連著的基層黨組織公共清潔產品。由部門乃至每一位員工經理部門乃至每一位員工按照三定計劃方案等相應的標準規定含有關主耍職責修改。
二、部門設置成
ꦗ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019第四季度工資總支出部門預算總表
方:萬余元
凈收入 |
教育支出 |
||
產品 |
部門預算數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、不需要補貼款利潤 |
4160.67 |
一、一般來說公共性安全服務費用支出 |
|
在當中:政府性性資金概算財政支出補貼款 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
二、上司補貼費創收 |
|
三、民防收支 |
|
三、事業有成純收入 |
5611.50 |
四、公開健康安全開支 |
|
四、操作收入水平 |
|
五、教導結余 |
|
五、附加機關單位上交純收入 |
|
六、科學研究技木費用 |
|
六、別的效益 |
118.02 |
七、民族文化體育教育與文化傳媒結余 |
|
|
|
八、社會各界確保和大學生就業收支 |
462.22 |
|
|
九、醫療保健健康與工作規劃生二胎開支 |
8899.43 |
|
|
十、干凈干凈收支 |
|
|
|
11、村鎮建設平臺費用 |
|
|
|
第十二、農業水費用 |
|
|
|
十五、流量貨運支出費用 |
|
|
|
十四、物資探礦數據等性支出 |
|
|
|
第十六、餐飲業服務質量業等性支出 |
|
|
|
16、經融付出 |
|
|
|
十二、支助相關東北部支出費用 |
|
|
|
二十、國土局深海氣象臺等費用 |
|
|
|
黨的十九、居住房保護付出 |
114.93 |
|
|
二是、油糧商品自給率性支出 |
|
|
|
二十一國慶、的收入支出 |
|
本年度收錄自動求和 |
9890.19 |
年初教育支出累計數 |
9476.58 |
用企業基金、期貨、現貨、微盤確定出入差額 |
|
節余分配原則 |
413.61 |
年終結轉和節余 |
|
月底結轉和余額 |
|
總額 |
9890.19 |
共計 |
9890.19 |
2019每年薪水部門預算表
政府部門:十萬
項目流程 |
本年度工資收入累計數 |
財政局付款收入水平 |
上級領導補助金純收入 |
參公純收入 |
營運營收 |
附加企事業單位繳納效益 |
同一納入 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會化維護和工作總支出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業基層單位離退休之 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展計量單位離辭職 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野工作單位最基本健康養老商業險網上繳費教育支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政公司的工作公司的的職業年金繳付性支出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障健康與規劃計劃生育工作收入支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
群眾整形食品衛生平臺 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市居委會衛生學企業 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心服務培訓性環境衛生服務培訓 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理視野組織醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事機構醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障機制收入支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革的實質費用 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人住房公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019年付出部門預算表
基層單位:多萬元
樓盤 |
上年經費支出合計數 |
總體收支 |
內容其他支出 |
上交國家上級部門支出費用 |
經營的收支 |
對其他機構補貼申請書其他支出 |
||||
功能分類 |
學科名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上服務保障和自主創業支出費用 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業計量單位離退休年齡 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業計量單位離退居二線 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業心標準核心養老生活保費交費開支 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
廠家事業發展廠家職業類型年金繳納費用結余 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理公共衛生與進度表生孕收支 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本社區醫療環衛培訓機構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展街道社區醫療監督結構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性售后服務性清潔售后服務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門衛生事業公司醫療機構 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成廠家醫用 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務性支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革方案收支 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人住房公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019月度財政局補貼款薪水開支預算總表
工作單位:十萬
利潤 |
撥出 |
||||
樓盤 |
竣工決算數 |
項目流程 |
累計 |
一樣公用設施預決算財務撥付 |
中央政府性理財產品財政部門預算財政部門補貼款 |
一、基本公開概預算財政部門補貼款 |
4160.67 |
一、大部分公眾服務管理教育支出 |
|
|
|
二、鎮政府性投資基金決算財政局付款 |
|
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全性教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓費用支出 |
|
|
|
|
|
六、學科技術工藝撥出 |
|
|
|
|
|
七、和文化體育文化與傳媒廣告費用 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟有效保障和工作總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫藥健康與行動計劃生肓開支 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、低碳綠色花費 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村片區費用 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通配套貨運花費 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘測數據等費用 |
|
|
|
|
|
十八、商業的服務的夜場服務等收支 |
|
|
|
|
|
16、金融創新收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助其它的沿海地區經費支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源浮游生物氣象局等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、居住房有效保障收入支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
第二十、糧油加工物資采購存儲性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、一些費用支出 |
|
|
|
年初收益累計 |
4160.67 |
上年總支出自動求和 |
4140.49 |
4140.49 |
|
年終財政部門審批結轉和節余 |
|
年終財政預算審批結轉和節余 |
20.18 |
20.18 |
|
基本共同預算表財務捐款 |
|
|
|
|
|
༒ 國家性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4160.67 |
共計 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019半年度應該公共性預竣工決算不需要撥付經費支出竣工決算表
單位名稱:萬美金
創業項目 |
累計數 |
基本上費用 |
工程項目總支出 |
|||
功用類型 題目商品編碼 |
科目必稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟保證和就業的收支 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政事務教育事業機構離退休年齡 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的視野公司的常見社會養老安全納費費用 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
診療衛生管理與行動計劃生孩子性支出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
底層醫療組織機構衛生間組織機構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
成市社區服務站公共衛生機購 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
共公衛生管理 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
大多共同衛生管理安全服務 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政事務事業性公司的醫療器械 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
工作單位名稱醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
個人住房服務保障教育支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改革方案收支 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
累計數 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019當年度正常共公費用財政廳審批通常花費部門預算表
組織:70萬
活動 |
自動求和 |
人員管理事業費 |
公共勞務費 |
||
經濟社會細分 管理費用編號 |
課目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資好處性支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
大多很大打工族薪資 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
業績考核很大打工族薪資 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
政府部門事業上基層單位基本的頤養天年保障費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
在職員工最基本治療安全繳納 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補帖網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余中國社會服務網上繳費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
往房房貸公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它年終獎金特權總支出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
進口商品和提供服務結余 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公室費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
水電費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
出租費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
用資料費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
委托代理金融業務費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
商會預備費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
因公出行正常運作定期檢查費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
一些城市交通學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外價格 |
|
|
|
302 |
99 |
的的商品和精準服務其他支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對自身和家的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人林果生產的貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
另一我們和家的補帖費用 |
|
|
|
310 |
|
資金性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區專用設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機購進 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息wifi網絡及軟文折舊費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某些城市交通軟件工具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約債務租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個金融資本性開支 |
|
|
|
累計 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
𒆙2019財政支出費用年度通常公眾項目預算財政支出費用捐款“三公”勞務費及政府部門程序運行勞務費支出費用預算表
工作單位:70萬
平常公用設施費用預算財政性付款“三公”費用 |
政府機關運作 金費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動租車購進及執行費 |
公務接侍接侍費 |
|||||||||
小計 |
因公租車 添置費 |
國家公務出行用車 啟動費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019本年度縣政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政性付款經費支出結算的時候表
行業:W
樓盤 |
累計 |
關鍵花費 |
大型項目費用 |
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功用劃分類別 題目編號規則 |
題目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末資金負債率情況報告表 |
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錢數部門:萬美元 |
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的數量 |
商業價值 |
||
期初數 |
歲末數 |
年終數 |
年終數 |
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一、資源總金額 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)流量資源 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)穩固房產 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🔴 基本上因公車輛使用 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🍸 綜合執法值崗私車 |
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✱ 持種專注枝術買車 |
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|
🃏 各種車輛 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
꧒ 4.許多穩定房產 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
💃 減:總計固定資產折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)常年股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型債務 |
—— |
—— |
|
38.50 |
ꦯ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關羽南京市松江區葉榭鎮社群環衛服務培訓中心局2019年中工資其他支出預算總的情況發生說
武漢市松江區葉榭鎮街道社區醫療情況服務性重心2019♛年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、有關于北京市松江區葉榭鎮街道社區安全衛生工作重心2019當年度收入水平預算原因原因分析
上年⛄收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、對鄭州市松江區葉榭鎮社區網站清潔服務基地2019年支出費用竣工決算狀態講解
上年💜支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、針對昆明市松江區葉榭鎮特別環境衛生服務培訓平臺2019當年度國庫撥付凈收入收入支出總的前提介紹
鄭州市松江區葉榭鎮社區服務管理站衛生監督服務管理中心局2019💫年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、關干鄭州市松江區葉榭鎮社區提供服務平臺公共衛生提供服務平臺2019年末平常公開民政預算民政捐款費用部門預算情況發生說明書怎么寫
(一)基本上公共服務概算國庫捐款支出費用部門預算整體環境
西安市松江區葉榭鎮街道辦事處健康產品中2019ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)普通公益性概預算民政補貼款性支出預算成分狀態
西安市市松江區葉榭鎮社區網站食品衛生服務于學校2019𓂃年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)通常問題公共信息工程預算民政審批開支部門預算重要問題
沈陽市松江區葉榭鎮居委衛生間產品中心站2019🐟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🧔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4𓄧、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5🌄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、相關重慶市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生監督服務的中心局2019月度平常共同概預算不需要付款關鍵性支出部門預算情形代表
蘇州市松江區葉榭鎮小區公共衛生服務服務點2019🐟年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1✤、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2⛎、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🎃七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門審批結余結算的時候綜合情況報告闡述。
昆明市松江區葉榭鎮區域衛生學產品心中2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019𒀰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”接待費民政審批支出費用預算基本癥狀講解。
2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🍒公務接待出行啟動服務器維護收支2.04萬。首要在汽車穩定、柴油及處理。2019年,濟南市松江區葉榭鎮平臺衛生間安全服務重心歸屬各估算企事業單位支出費用財政性補貼款的因公專車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、管于沈陽市松江區葉榭鎮街道清潔衛生功能工作站2019半年度政府性性債卷項目預算財政預算撥付總支出竣工決算情況說明書
鄭州市松江區葉榭鎮社群衛生管理功能公司2019半年度無政府性性新基金決算財政部門捐款費用。
九、國家股資金銷售項目預算民政捐款環境描述
成都市松江區葉榭鎮居委會清潔衛生業務中2019季度無公有充分管理預算表財政部門撥付開支。
十、另外至關重要項目的狀況描述
(一)工商登記操作事業費費用情形
深圳市松江區葉榭鎮街道社區安全衛生業務中心局2019全年度硅酸關自動運行費用撥出。
(二)政府機構購進費用條件
北京市松江區葉榭鎮社群安全衛生服務管理公司2019𒁃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)機動車、房屋面積異常占用率環境
🃏截止到2019年12月31日,南京市松江區葉榭鎮平臺健康服務性中的使用的正常公務接待活動專車中,由區政府部門公共事務管理方法局統一獎品基本保障的正常公務接待活動專車為1輛。
(四)財政預算考核方法事情
🔴上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個💫,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ไ一、財政廳資金廳決算局付款個人收入:指企業單位上財政廳資金廳決算年度從本級財政廳資金廳決算局部們拿到的財政廳資金廳決算局付款,涉及到通常情況服務性決算財政廳資金廳決算局付款和部門性股權基金決算財政廳資金廳決算局付款。
𒐪二、人事盈利:指人事公司開展調研職業 業務部的營銷活動及引導的營銷活動獲得的盈利。關鍵是:醫學盈利、保健藥品盈利、另一個盈利等。
🔯三、經驗純年收入:指衛生事業工作單位在靠譜國際業務移動形式和其協助移動形式囿于組織開展非獨自核算成本經驗移動形式提供的純年收入。
四、一些薪水:指行業要先拿到的除“財政資金捐款薪水”、“事業薪水”、“生意薪水”等除外的薪水。
五、期初結轉和盈余:是以當年度并沒有已完成、結轉到上年按密切相關指定依然適用的財力。
ಌ六、年底結轉和盈余:指年初度或早先年末預決算制定工作方案、因主觀條件進行變遷始終無法按原工作方案開展,需超時到已經年末按關干標準規定重新采用的流動資金。
七、核心開支:指計量單位為保護醫院正常情況啟動、做好生活做工作任何而發生的的各類開支。
𒁏八、產品花費:指行業為提交獨特的政府部門崗位任務或事業上進展工作目標,在根本花費認知能力突發的某項花費。
🅺九、生意付出:指企事業公司在工程專業促銷生活及助手促銷生活本身組織開展非單獨測算生意促銷生活情況的付出。
💫十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ไ十一月、機關標準進行勞務費撥出費用:指行政的管理標準和參考因公員法的管理的事業心標準的使用般公共信息概預算財政撥出費用付款安裝的核心撥出費用中的平日共公勞務費撥出費用撥出費用。