深圳市松江區岳陽街區域清潔安全服務中央
2018年度目標部竣工決算
目 錄
首要一些 重慶市松江區岳陽街邊特別環境衛生服務于主情況
一、主要工作職責
二、機構竣工決算工作單位制成
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收花費預算總表
二、納入結算的時候表
三、支出費用部門預算表
四、財政部門補貼款收入來源教育支出結算的時候總表
五、般公開費用財務審批總支出結算的時候表
六、尋常公共服務工程預算財政局審批總體收入支出預算表
七、常見公開估算不需要審批“三公”專項資金及工商登記自動運行專項資金收入支出預算表
八、政府部門性基金投資工程預算不需要撥付性支出竣工決算表
九、金融資產資產負債情況發生表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.環節 代詞說明
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、主要職責權限
✤濟南市松江區岳陽居委會街道清潔衛生間的業務項目業務項目公司是區衛計委下的二家面層診療中介機構中介機構,擔責岳陽地段寬廣民眾人民大眾主要診療中介機構的業務項目及公開清潔衛生間的業務項目。
二、公司使用
🃏會根據上面的工作內容,武漢市市松江區岳陽街道辦事處社區服務保障站環衛服務保障管理中心設4個公司設置公司,其中包括:辦公室、財稅科、醫教科、預防保健品科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度崗位結算的時候表
2018全年效益花費預算總表
工作單位:來萬
收入來源 |
開支 |
||
品牌 |
預算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、財務捐款工資 |
3248.84 |
一、一樣公共服務設施保障服務保障支出費用 |
|
中僅:政府機構性基金投資費用民政審批 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
二、上司補貼費薪資 |
74.99 |
三、民防收支 |
|
三、工作利潤 |
7642.76 |
四、公眾安全可靠收入支出 |
|
四、銷售經營收入來源 |
|
五、幼小銜接經費支出 |
|
五、復屬部門繳納薪水 |
|
六、數學技術應用其他支出 |
|
六、其余純收入 |
566.80 |
七、歷史文化體育課與傳媒業費用支出 |
|
|
|
八、社會各界服務保障和學生就業其他支出 |
545.63 |
|
|
九、醫療機構健康與年度計劃孕育花費 |
10214.41 |
|
|
十、節電健康費用 |
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化街道社區開支 |
|
|
|
十三、農業水開支 |
|
|
|
第十五、城市交通及運輸總支出 |
|
|
|
十四、產品信息地質勘察產品信息等收支 |
|
|
|
15場、商業性服務保障業等撥出 |
|
|
|
第十六、金融服務花費 |
|
|
|
二十七、協助其余地段撥出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋環境氣候等性支出 |
|
|
|
19、居住房保駕護航結余 |
130.59 |
|
|
2、油糧物質存量花費 |
|
|
|
二國慶、的性支出 |
|
當年度使收入加總 |
11533.39 |
年初開支累計數 |
10890.63 |
用自己事業投資基金改正出入差額 |
|
余額安排 |
640.49 |
本年結轉和節余 |
36.27 |
年終結轉和余額 |
38.54 |
合計 |
11569.66 |
共計 |
11569.66 |
2018年度目標營收預算表
機構:萬美金
該項目 |
年初利潤預估合計 |
財政資金撥付個人收入 |
領導補貼申請書使收入 |
衛生事業年收入 |
生產收錄 |
復屬公司的上交使收入 |
各種薪資 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
社會發展保護和出去上班結余 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處視野機關單位離離休 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性基層單位離退職 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業行業行業首要社會養老商業險交費支出費用 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關創業企業行業年金交款總支出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構環衛與進度表生殖花費 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療設備食品衛生設備 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
都市特別食品衛生系統 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
別基層工作社區醫療情況中介機構 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性干凈衛生 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用設施清潔衛生服務保障 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門人事單位名稱醫藥 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企業單位醫療保健 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房得到保障收入支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革的實質總支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018年終付出竣工決算表
企業:萬的大寫
內容 |
年初其他支出總計 |
差不多總支出 |
大型項目花費 |
繳納領導撥出 |
加盟花費 |
對附屬機構津貼費用 |
||||
功能分類 |
課程命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的確保和就業前景付出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業心企業離辭職 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業計量單位離退居二線 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關教育事業企業常規養老生活保險服務付款總支出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政計量單位創業計量單位職業類型年金付款結余 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備安全與記劃生孩支出費用 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織整形衛生防疫部門 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份片區衛生情況構造 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些基本醫療安全衛生安全衛生貸款機構 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要服務的性干凈服務的 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業心企業單位醫療衛生 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心工作單位醫療機構 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房得到保障付出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房機構改革撥出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居房貸公積金貸款 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018半年度國庫付款純收入開支部門預算總表
政府部門:萬多
薪資收入 |
費用 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
內容 |
累計 |
一半公益性成本預算財務撥付 |
相關部門性新基金成本預算財政局捐款 |
一、通常公益性費用財政預算捐款 |
3248.84 |
一、一般的的服務性的服務支出費用 |
|
|
|
二、相關部門性新基金預算表不需要捐款 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全花費 |
|
|
|
|
|
四、服務性安會教育支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓收支 |
|
|
|
|
|
六、完美技術設備開支 |
|
|
|
|
|
七、和文化田徑運動與文化傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社會發展的保障和學生就業費用 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫療管理安全衛生與策劃計劃生育工作花費 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節約能源健康教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、成鄉片區經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、公路交通搬家收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原探勘個人信息等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、行業功能業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助其余的地區教育支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源深海景象等其他支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公房后勤保障費用支出 |
|
|
|
|
|
20、糧油加工物資供應產出收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一個費用支出 |
|
|
|
本年度營收總計 |
3248.84 |
當年度性支出加總 |
3248.84 |
3248.84 |
|
年終財政性捐款結轉和盈余 |
|
月底國庫捐款結轉和余額 |
|
|
|
一般的公共性成本預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
人民政府性新基金民政預算民政付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3248.84 |
合計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018全年度般公用預預算國庫捐款收入支出預算表
計量單位:萬
新項目 |
累計 |
根本花費 |
好項目支出費用 |
|||
用途區分 考試科目商品代碼 |
會計分類分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展保駕護航和就業問題花費 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成的單位離辭職 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上企業離養老金 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫院衛生間與行動計劃生孕其他支出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療管理公共衛生組織機構 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
都市居委會安全單位 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
別的群眾醫用衛生管理平臺收支 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
主要共公干凈工作 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018年正常通用結算的時候民政撥付大多收入支出結算的時候表
基層單位:萬多
頂目 |
合計數 |
師勞務費 |
共公專項資金 |
||
實惠分級 管理費用識別碼 |
科目表名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資優惠費用支出 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
差不多公司 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核待遇 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
部門人事政府部門總體養老院保障費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業選擇年金繳納 |
|
|
|
301 |
10 |
人最基本整形保險金激費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械政府補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些中國社會的保障交款 |
|
|
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他年終獎金獎勵支出費用 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務的性支出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業監管費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業的原工費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
國家公務車輛租賃程序運行系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關道路交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
各種設備和安全服務撥出 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對個人的和小家庭的補貼政策 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
過日子補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶占農業的大部分工作救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
的私人和小家庭的補貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修設配購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬裝置租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息在線及小軟件購入更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛租賃購進 |
|
|
|
310 |
19 |
某個流量輔助工具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣固定資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關股權投資性花費 |
|
|
|
自動求和 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018本年普通公共信息預算表財政資金補貼款“三公”金費及企事業單位程序運行金費費用竣工決算表
機關單位:億元
應該共同費用國庫補貼款“三公”預備費 |
部門行駛 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務車輛租賃添置及正常運行費 |
公務接代接代費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 采購費 |
因公出行用車 進行費 |
||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018不需要年度政府辦公室性股權基金費用預算不需要補貼款撥出部門預算表
企業:萬是
工程項目 |
總金額 |
基本的經費支出 |
該項目收支 |
|||
特點分類整理 學科編碼查詢 |
幾個會計科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中金融資產流動負債情形表 |
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稅額部門:70萬 |
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數量統計 |
社會價值 |
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本年數 |
半年度數 |
期初數 |
月底數 |
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一、金融資產加總 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)流入資本 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定不變凈資產 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
ꦆ 一半公務活動公務車 |
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♏ 市場監管巡邏私家車 |
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𓂃 重型專門技術性專用車 |
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💧 其它的公務車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
𝓡 4.另一個固定位置財產 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
✱ 減:合計折舊費及減值開始準備 |
—— |
—— |
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(三)經常投資者 |
—— |
—— |
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(四)新建水利 |
—— |
—— |
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(五)有形資產投資 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
ꦐ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)別的財力 |
—— |
—— |
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二、債務總金額 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈資金加總 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于佛山市松江區岳陽街平臺衛生管理服務機構2018年度目標收錄費用支出 結算的時候總體經濟條件闡明
成都市松江區岳陽街道社區服務于中間社區服務于中間衛生間服務于中間2018♊年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、介紹成都市松江區岳陽街社區網站干凈衛生業務平臺2018年終使收入竣工決算情形反映
本年度𝄹收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、介紹成都市松江區岳陽街道居委會居委會衛生監督業務重心2018年末支出費用部門預算情形說明書怎么寫
本年度⛎支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、就武漢市松江區岳陽街道社區網站社區網站環境衛生業務管理中心2018年終不需要撥付薪水支出費用總體設計實際請示報告書
廣州市松江區岳陽社區居委會工作重點社區居委會公共衛生工作重點2018💛年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、至于北京市松江區岳陽居委會街道辦衛生管理服務管理中心站2018年終大部分公共服務費用財政資金補貼款經費支出結算的時候時候說明怎么寫
(一)基本服務性概算財政局審批費用結算的時候總體布局時候
佛山市松江區岳陽的大街上社區衛生工作間衛生間工作中心點2018🌜年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)似的公共信息竣工決算民政撥付經費支出竣工決算型式的情況
北京市松江區岳陽街道街道社區街道社區安全衛生服務項目公司2018🍷年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)應該公共服務項目預算財政資金撥付教育支出竣工決算重要情形
成都市松江區岳陽街道辦片區干凈服務于心中2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2🐎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4꧟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、對於杭州市松江區岳陽居委社群衛生管理售后服務管理中心2018半年度似的公共信息工程預算民政補貼款核心收支部門預算情況下就說明
昆明市松江區岳陽道路街道辦衛生學服務項目管理中心2018🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
ꦜ七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收支財政收支補貼款收支預算綜合性狀態就說明。
沈陽市松江區岳陽街道辦事處平臺清潔服務的心中2018ღ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🀅上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”事業費財政部門付款付出竣工決算特定情形詳細說明。
杭州市松江區岳陽城市社群衛生防疫產品中心的2018本年無“三公”費用財務付款經費支出。
八、管于天津市松江區岳陽道路社區居委會環境衛生售后服務中心2018年中政府部門性資金項目預算財政結余審批結余竣工決算狀態證明
東莞市松江區岳陽街辦小區清潔服務保障機構2018年末無以政府性基金投資概預算不需要審批花費。
九、國有企業金融資本生產決算國庫審批實際情況代表
♋廣州市松江區岳陽居委會功能重心居委會干凈功能重心2018本年無國有控股金融資本生產經營成本預算國庫捐款經費支出。
十、許多重點法定程序的情況發生這說明
(一)國家機關加載預備費支出費用實際情況
成都市市松江區岳陽大街街道辦事處健康業務平臺2018一年度有機關自動運行預備費其他支出。
(二)政府性采買支出費用情況下
滬市松江區岳陽街區社區服務性站健康服務性中間2018👍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)行駛、快裝特別占地事情
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效評價經營癥狀
ౠ上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
💦一、民政補貼款收入來源:指崗位當每年度從本級民政崗位擁有的民政補貼款,涉及到正常通用費用預算表民政補貼款和政府部性投資基金費用預算表民政補貼款。
🥀二、企業純收錄來源:指企業組織開發職業 工作工作非常輔助工具工作贏得的純收錄來源。大部分是:診療安全服務純收錄來源等。
♛三、經驗薪水水平:指企業工作單位在工程專業業務員行動簡答氧化硅行動以外開展業務非獨自核算成本經驗行動具有的薪水水平。
﷽四、其它納入:指工作單位獲取的除“財政預算撥付納入”、“教育事業納入”、“生產納入”等意外的納入。最主要是:有價肺炎疫苗納入,共公衛生監督單位體檢納入等。
五、月初結轉和盈余:就是指去年度并沒有做完、結轉到上年按有關的標準繼讀安全使用的錢財。
ꦇ六、年終結轉和盈余:指當季度度或一年前季度費用預算按排、因合理性前提條件引發影響不能按原計劃方案快速執行,需延遲時間到后期季度按有關的的規定一直運用的資本。
七、基礎花費:指部門為服務設備健康轉動、進行日常化作業神器任務而有的那項花費。
⭕八、創業項目結余:指運作單位為完全單一的行政機關運作的任務或企業發展前景發展前景計劃,在常見結余本身會發生的每一項結余。
♓九、營業的總付出:指事業上機構在正規專業運動及鋪助運動以外開發非獨立性結轉營業的運動時有發生的總付出。
💜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💞五一、機構運轉勞務費:指行政性院校和按照公務活動員法安全管理的事業發展院校動用常見公共服務工程預算財政部門撥付準備的基礎花費中的日常工作公用設施勞務費花費。