東莞市松江區泗涇鎮社區產品站清潔產品核心
2018每年部分部門預算
目 錄
第一部分 鄭州市松江區泗涇鎮居委衛生防疫服務管理公司慨況
一、核心職權
二、部門管理結算的時候組織帶來
第二部分 深圳市松江區泗涇鎮街道辦事處清潔衛生服務保障中心的2018年度部門決算表
一、年收入其他支出部門預算總表
二、收入水平結算的時候表
三、總支出預算表
四、不需要補貼款收入來源總支出部門預算總表
五、一般來說公眾項目預算財務撥付花費預算表
六、一樣共同成本預算不需要補貼款通常經費支出結算的時候表
七、一般來說服務性預部門預算財政預算審批“三公”專項資金及企事業單位運轉專項資金收支部門預算表
八、國家性債卷概預算財政廳撥付收支竣工決算表
九、財產流動負債環境表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮平臺衛生間服務性主2018年度部門決算情況說明
4、地方 動詞表示
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要主要職責
承接承擔責任街道醫療調養、的健康教育知識教學、環保預防、環保調養、恢復、計劃表孕育技藝保障等職能。
二、結構配置
依照這些主要職責,成都市松江區泗涇鎮街道辦事處健康服務于中心局設10🉐個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
💟第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年效益撥出結算的時候總表
企業單位:萬塊人民幣
盈利 |
花費 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
內容 |
竣工決算數 |
一、不需要付款工資 |
3151.54 |
一、基本上服務性性服務性花費 |
|
中僅:地方政府性資金財政資金預算財政資金審批 |
|
二、外交活動花費 |
|
二、上司補助費收錄 |
143.91 |
三、國防科技付出 |
|
三、視野收入水平 |
5238.46 |
四、公共信息應急花費 |
|
四、生意納入 |
|
五、培育性支出 |
|
五、所屬工作單位上交薪資 |
|
六、學科技術應用收支 |
|
六、別薪水 |
826.71 |
七、特色文化休育與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
|
|
|
八、社會的有效保障了和學生就業結余 |
356.08 |
|
|
九、治療干凈與行動計劃生二胎結余 |
7759.65 |
|
|
十、節能環保設備性環保性性支出 |
|
|
|
11、新型農村特別花費 |
|
|
|
第十二、農林業水收支 |
|
|
|
第十三、道路運輸管理收支 |
|
|
|
十四、市場探礦信息內容等經費支出 |
|
|
|
15場、商業服務管理服務管理業等費用 |
|
|
|
第十五、金融創新花費 |
|
|
|
二十七、支援一些地撥出 |
|
|
|
二十、土地資源深海氣象局等撥出 |
|
|
|
黨的十九、公寓房有保障支出費用 |
80.70 |
|
|
三十、糧油食品工程材料儲備庫費用 |
|
|
|
二五一、相關花費 |
|
年初利潤自動求和 |
9360.62 |
年初花費累計 |
8196.43 |
用行業理財產品補上開支差額 |
|
節余劃分 |
1177.27 |
年末結轉和盈余 |
44.69 |
月底結轉和余額 |
31.61 |
總金額 |
9405.31 |
合計 |
9405.31 |
2018半年度收錄結算的時候表
公司的:十萬
工程 |
年初凈收入預估合計 |
財政局付款薪資 |
上級領導補助款盈利 |
事業心收錄 |
合作經營收錄 |
附加組織上交國家收益 |
另外凈收入 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會發展服務保障和就業創業收支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業發展企業單位離退體 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企業企業離退職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業發展企業單位總體社會養老穩妥穩妥網上繳費費用 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上基層單位職業年金網上繳費總支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
治療清潔衛生與計劃書二孩花費 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療設備環境衛生設備 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道干凈衛生組織機構 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的基本社區醫療環衛組織機構花費 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
服務性傳染病防治 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共性衛生學服務項目 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
政府部門事業發展標準醫療服務 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機構醫療器械 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
往房的保障教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房間創新花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年中結余預算表
組織:上萬元
新項目 |
年初總支出自動求和 |
一般結余 |
建設項目性支出 |
上交領導支出費用 |
管理費用 |
對復屬廠家經濟補貼支出費用 |
||||
功能分類 |
課程和科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中的保障和學生就業開支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業公司的公司的離退休工資 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業行業離養老 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關創業行業創業行業大多醫療保險費用保險費用繳納其他支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業性部門事業性部門網絡職業年金納費收支 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼干凈衛生與工作計劃生二胎經費支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫學健康組織機構 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市特別衛生管理醫院 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些底層醫療保障干凈衛生組織 總支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔衛生 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公眾安全貼心服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企事業院校醫遼 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作行業醫療衛生 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房得到保障支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改草費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018第四季度國庫捐款工資開支預算總表
企業單位:萬
營收 |
費用 |
||||
工作 |
結算的時候數 |
建設項目 |
累計 |
應該公共性費用財政預算審批 |
中央政府性新基金項目預算財政性補貼款 |
一、一半公共性費用民政撥付 |
3151.54 |
一、一樣 公共性安全服務收支 |
|
|
|
二、人民政府性私募基金項目預算財政預算補貼款 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性高付出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學開支 |
|
|
|
|
|
六、生物學技術工藝總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體肓與影視文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性保障機制和畢業生就業支出費用 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫疔公共衛生與預計生孩費用 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節能公司低能耗撥出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村小區性支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
13、交通費及運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘查相關信息等開支 |
|
|
|
|
|
十八、商用服務的業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本費用 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助其它地域經費支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋環境氣象站等結余 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房安全保障收支 |
|
80.70 |
|
|
|
二十五、調味品物資采購產出結余 |
|
|
|
|
|
二11、另一個教育支出 |
|
|
|
本年度收錄自動求和 |
3151.54 |
本年度費用支出 自動求和 |
|
3151.54 |
|
今年初財政部門審批結轉和節余 |
|
歲末財政性撥付結轉和節余 |
|
|
|
似的公眾決算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
部門性債卷財政部門預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3151.54 |
總共 |
|
3151.54 |
|
2018全年度通常情況公共性費用財政部門捐款支出費用竣工決算表
計量單位:W
的項目 |
累計 |
基本的撥出 |
項目流程支出費用 |
|||
模塊定義 題目編號 |
專業科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界保障措施和就業的教育支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門事業心計量單位離養老金 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業有成機構離養老 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業企公務員企公務員常見頤養保險服務付費花費 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
部門人事工作單位工作年金激費開支 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫治公共衛生與策劃生殖撥出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療保健安全衛生組織機構 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
省份小區清潔衛生部門 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
其他底層社區醫療安全結構付出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
大致公眾衛生學服務保障 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政訴訟參公計量單位醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業的單位醫療衛生 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
居住房保障措施花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
個人住房改變撥出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總金額 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018年通常情況下共同概算財政性審批差不多經費支出部門預算表
機關單位:萬的大寫
投資項目 |
自動求和 |
考生資金投入 |
公共勞務費 |
||
經濟增長分類整理 專業科目簡碼 |
專業科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇優惠經費支出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
基礎員工工資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
業績考核薪水 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
機構企事業機構差不多醫養商業保費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
的職業年金付款 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
企業職工總體醫療衛生穩妥交款 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
因公員醫療機構補貼申請書激費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多生活確保交款 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一底薪會員福利付出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
各種商品和工作費用支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
接待室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管的保管費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化物料費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務接待小二租車正常運行運維費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
各種交通線花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品價格和服務于收支 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對各人家庭成員式的政府補貼 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
個草業加工補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個一個人和家中的津貼經費支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設施新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的設配購買 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊無線網絡及軟件新購更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
許多路網APP購置費 |
|
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|
310 |
22 |
無形之中凈資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資本投資性結余 |
|
|
|
自動求和 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018年終一般的公共服務成本預算財政資金審批“三公”金費及企事業單位正常運作金費總支出預算表
企業單位:萬
平常共同預算表國庫審批“三公”經費支出 |
行政機關操作 經費預算部門預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務私家車購買及自動運行費 |
國家公務接受費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 新購費 |
公務活動使用車 自動運行費 |
||||||||||
估算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
|
|
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2018年中政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳審批經費支出部門預算表
院校:萬的大寫
頂目 |
總金額 |
基礎經費支出 |
工程項目教育支出 |
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基本功能區分 科目必簡碼 |
會計科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度資金外債時候表 |
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數額機關單位:萬余元 |
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用戶 |
作用 |
||
期初數 |
年底數 |
期初數 |
半年度數 |
|
一、股本自動求和 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)純凈水基金 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)穩固債務 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
൩ 通常公務接待出行 |
|
|
|
|
🌊 市場監管巡邏使用車 |
|
|
|
|
🎀 重型專業水平水平買車 |
|
|
|
|
🉐 同一租車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
💃 4.其它固定位置財產 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
༺ 減:累積計提折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中房產 |
—— |
—— |
|
47.54 |
⭕ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一財產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈股本累計數 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多濟南市松江區泗涇鎮街道社區健康貼心服務中央2018月度工資總支出預算總體布局具體情況就說明
西安市松江區泗涇鎮居委會清潔衛生貼心服務基地2018﷽年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、對昆明市松江區泗涇鎮街道辦健康業務基地2018年凈收入部門預算實際情況闡明
成都市松江區泗涇鎮小區環保功能心中2018ꦚ年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、觀于北京市松江區泗涇鎮街道環保產品中心站局2018當年度教育支出預算情況下代表
佛山市松江區泗涇鎮特別衛生學服務質量重心2018๊年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、并于蘇州市松江區泗涇鎮社群衛生間提供服務公司局2018不需要年度不需要撥付工資收入撥出環境承載力具體情況表示
濟南市松江區泗涇鎮片區食品衛生服務的主2018ꦐ年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、相關濟南市松江區泗涇鎮平臺環衛工作中心站2018本年度一般來說公共服務項目預算財務審批結余部門預算狀態反映
(一)一樣 公眾工程預算財政性審批經費支出竣工決算總體目標實際情況
杭州市松江區泗涇鎮平臺安全衛生服務質量機構2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)一樣 公共服務概預算財政費用捐款費用結算的時候組成具體情況
杭州市松江區泗涇鎮平臺健康服務于平臺2018💝年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)通常公用設施民政預算民政撥付性支出結算的時候大概情況下
昆明市松江區泗涇鎮街道社區干凈功能中間2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:院校離養老的人員政府補貼ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3✃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7꧙、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、更多深圳市松江區泗涇鎮社群環保服務于中央2018當年度大部分公共信息概預算國庫審批基本性總支出預算狀態反映
北京市松江區泗涇鎮居委清潔衛生保障中2018﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1🅰、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2꧑、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
ꩵ七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財務審批結余結算的時候總體設計現象詳細說明。
沈陽市松江區泗涇鎮平臺健康提供服務機構2018⭕年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”金費財政資金撥付費用結算的時候特定事情說。
2018ℱ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
♓因公買車電腦運行養護收入支出0.25萬塊。包括應用于2018全年度因公公務車保險服務費的購賣。2018年,蘇州市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生管理工作機構相關各概預算企事業單位支出財政局撥付的國家公務租車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關與滬市松江區泗涇鎮居委會衛生管理服務平臺2018第四季度政府辦公室性母基金費用財政性撥付其他支出竣工決算環境詳細說明
🍒杭州市市松江區泗涇鎮社區工作站衛生管理工作管理中心2018半年度無政府辦公室性貨幣基金決算財政資金撥付收支。
九、集體所有制資本投資企業經營決算財政廳補貼款情況發生說
▨滬市松江區泗涇鎮社區售后服務重心安全售后服務重心2018全年無國有控股資源營運費用財政資金付款其他支出。
十、另外的很重要事宜的前提表明
(一)危險機關運作金費教育支出條件
西安市松江區泗涇鎮街道社區公共衛生提供服務咨詢中心2018年無機物關行駛接待費總支出。
(二)政府性采購流程撥出時候
天津市松江區泗涇鎮社區干凈干凈服務性重點2018🎀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🐈年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)小車、農村房子特種占存原因
1.貨車
ꦇ截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局一致的物品有效保障了的一樣 國家公務私車為1輛。
2.別墅
𒁃房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的別墅。
(四)財政預算考核控制的情況
🥀上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
༺一、民政捐款工資:指機構年初度從本級民政科室爭取的民政捐款,涉及尋常公共信息概算民政捐款和現政府性基金、期貨、現貨、微盤概算民政捐款。
🀅二、事業薪水:指事業企事業編展開工程專業渠道游戲行動還有其協助游戲行動要先拿到的薪水。基本是醫療服務薪水等
🀅三、加盟收入來源來源:指企公務員名稱在的專業業務量活動組織組織方案舉例說明氧化硅活動組織組織方案外實施非自立計算成本加盟活動組織組織方案提供的收入來源來源。
✅四、其它營收:指公司的授予的除“民政撥付營收”、“工作營收”、“加盟營收”等之間的營收。指公司的授予的除“民政撥付營收”、“工作營收”、“加盟營收”等之間的營收。主要是:有價役苗營收、產品盤盈營收等。
五、今年初結轉和節余:就是指上一年度暫未完全、結轉到年初按相關聯規則再選擇的錢。
ও六、年尾結轉和節余:指上年末或原先年末費用制定、因相對主義必備條件突發變化是沒辦法按原策劃制定一個,需延遲時間到后來年末按想關法規再利用的金額。
七、常見花費費用:指方為保險裝置通常守則運轉、達成守則運行責任而出現的各種花費費用。
ꦰ八、創業項目開支:指基層單位為到位制定目標的行政性事業心任務卡或事業心轉型制定目標,在首要開支認知能力發生了的某項開支。
ꦕ九、自主企業經營開支:指視野方在專業性工作及輔助器工作本身深入推進非單獨的賬務處理自主企業經營工作的發生的開支。
𝕴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒅌十一國慶、政府部門啟用事業費性收支:指行政管理制度機關的單位和參照物因公員法管理制度的視野機關的單位便用常見公眾財政資金預算財政資金補貼款安排好的關鍵性收支中的此外生活中公供事業費性收支性收支。