滬市松江區進取精神清潔衛生咨詢中心
2019本年結算的時候
目 錄
第1 有些 鄭州市松江區精神抖擻衛生監督中心的簡介
一、主要的職責范圍
二、醫院布置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、工資收入支出費用部門預算總表
二、工資部門預算表
三、花費竣工決算表
四、財政資金審批個人收入其他支出竣工決算總表
五、應該公用設施費用財政廳捐款收入支出預算表
六、平常共公估算財政資金審批總體教育支出結算的時候表
七、大部分公用概預算財務付款“三公”金費及行政單位作業金費花費部門預算表
八、鎮政府性投資基金估算財政廳付款撥出結算的時候表
九、債務債務事情表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
四號地方 名稱定義
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、主要的職責權限
🐼蘇州市松江區心情干凈中心點是心情干凈門診門診,主要去做心情病正規的、心情康復站正規的、社區衛生防范正規的、監床研究試驗心理學正規的的原因療法;全麻科(限升級電全身抽搐療法);中醫藥學研究檢查科:監床研究試驗體液、血漬正規的、監床研究試驗菌群學學正規的、監床研究試驗化學式檢查正規的、監床研究試驗免疫抗體、血清學正規的;中醫藥學研究攝影科等原因正規的;崗位核心價值是盡心盡職盡責為我區各城鎮的心情病員者崗位,能做到及時性療法,進一步加強有效防范,成熟的分析崗位。
二、組織機構設立
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個獨立設置部門,具有:接待室室、標準化服務科、醫政科、護膚部、以防科、稅務科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年度目標薪水費用部門預算總表
行業:萬是
使收入 |
開支 |
||
業務 |
部門預算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、一般來說公益性預決算財政局付款收益 |
3836.70 |
一、一般來說公共信息服務的開支 |
|
二、政府部門性債卷預算表財政預算捐款薪水 |
|
二、外交史撥出 |
|
三、上級部門津貼個人收入 |
|
三、中國國防其他支出 |
|
四、事業心使收入 |
4843.49 |
四、服務性安全衛生花費 |
|
五、生產經營凈收入 |
|
五、教育輔導費用支出 |
|
六、付屬行業上交收入水平 |
|
六、科學課技術工藝開支 |
|
七、其它的薪資收入 |
572.64 |
七、文化課景區球場與影視傳媒性支出 |
|
|
|
八、社會上保障措施和求業開支 |
711.91 |
|
|
九、食品衛生健康生活結余 |
6848.58 |
|
|
十、節能公司綠色環保撥出 |
|
|
|
五一、村鎮建設區域性支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
第十三、交通配套搬運其他支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘測企業信息等支出費用 |
|
|
|
15、商務服務業等經費支出 |
|
|
|
十五、金融服務經費支出 |
|
|
|
二十七、協助另外的區縣費用 |
|
|
|
二十、理所當然環境資源浮游生物天氣等性支出 |
|
|
|
第十九、房屋切實保障費用支出 |
69.10 |
|
|
第二十、糧油加工防汛物資存量總支出 |
|
|
|
二五一、氣象災害防范及突發管控性支出 |
|
|
|
二12、許多開支 |
|
上年收益預估合計 |
9252.83 |
年初經費支出合計數 |
7629.59 |
用工作資金補救開支差額 |
|
余額左右 |
1378.04 |
今年初結轉和余額 |
412.48 |
歲末結轉和節余 |
657.68 |
合計 |
9665.31 |
累計 |
9665.31 |
2019年純收入預算表
標準:萬余元
好項目 |
上年盈利總計 |
民政審批納入 |
上司補貼申請書盈利 |
行業利潤 |
開工資 |
復屬院校上交國家納入 |
別效益 |
||||
功能分類 |
科目表稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
發展保證和就業形勢付出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事基層單位離離休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成單位名稱離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業發展方大多養老生活保險公司交費花費 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政院校行業院校事業年金繳納經費支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生良好教育支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公力機構 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫院門診 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
其它公辦寵物醫院收支 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的服務性傳染病防治專題 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
善后治理 公用衛生管理新聞事件應急響應治理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門行業企業單位醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企事業編企事業編社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間深化改革教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019月度支出費用竣工決算表
組織:萬塊
活動 |
本年度收支累計數 |
大致付出 |
大型項目收入支出 |
上交上家收支 |
生產撥出 |
對所屬廠家政府補貼性支出 |
||||
功能分類 |
學科公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界安全保障和擇業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上方離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業標準大體給社會養老保險行業交費結余 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展行業職業技能年金網上繳費收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈的健康付出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校醫阮 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
信念病醫療機構 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
許多私立機構教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公用食品衛生專業 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發性公共信息干凈衛生事情應及凈化處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業行業行業醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年終財政資金捐款使收入支出費用預算總表
工作單位:十萬
收益 |
付出 |
||||
項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
加總 |
基本公共性成本預算財政性審批 |
政府辦公室性貨幣基金費用預算財務付款 |
一、一樣公共性概預算財政局補貼款 |
3836.70 |
一、通常公開產品結余 |
|
|
|
二、政府辦公室性理財產品項目預算財務撥付 |
|
二、外交政策撥出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全其他支出 |
|
|
|
|
|
四、共公應急費用支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育付出 |
|
|
|
|
|
六、物理學技術費用 |
|
|
|
|
|
七、藝術市場體育競技與媒體總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展得到保障和就業前景支出費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、綠色綠色收入支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、環保綠色環保節能教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民社區衛生總支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
13、公路網物流運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、成本堪探資料等總支出 |
|
|
|
|
|
15、房地產業售后制造業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助相關各地付出 |
|
|
|
|
|
十九、理所當然網絡資源海洋環境氣象站等開支 |
|
|
|
|
|
19、個人住房保險收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
三十、糧油食品東西產出開支 |
|
|
|
|
|
二五一、自然災害防制及救急安全管理性支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一付出 |
|
|
|
上年收入水平累計 |
3836.70 |
上年開支加總 |
3602.95 |
3602.95 |
|
本年國庫補貼款結轉和節余 |
301.78 |
歲末財政支出審批結轉和節余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、一樣 公用設施成本預算財務審批 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府性性基金投資預算表民政審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
4138.48 |
累計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019半年度大部分服務性不需要預算不需要撥付收支預算表
計量單位:來萬
的項目 |
總計 |
大體性支出 |
內容經費支出 |
|||
職能歸類 科目必代碼 |
項目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的切實保障和學生就業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業行業離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展企機關事業單位離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
企參公企業單位參公企業單位大多醫療人壽保險人壽保險交費花費 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業公司公司事業公司公司職業分析年金繳付教育支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生間安全健康總支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
醫醫院口腔科 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
信念病醫療機構 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
某些名辦醫生支出費用 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公共信息食品衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重大事件公共信息衛生間專向 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發致死案共同環保致死案緊急治理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政處事業計量單位計量單位醫療衛生 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的公司的社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
房產后勤保障結余 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年末一樣 公共信息預部門預算財政資金補貼款通常費用部門預算表
組織:百萬元
新項目 |
累計 |
者資金 |
公用設施接待費 |
||
第三產業分類整理 課程和科目標識號 |
幾個會計科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪員工福利付出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
首要底薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績月工資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
機構人事公司常見醫養人壽保險繳納費用 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
新職業年金激費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
教職工基本的醫療保障保險公司手機繳費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構經濟補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
的世界 服務繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的薪資福利性收支 |
|
|
|
302 |
|
菜品和服務于付出 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待公務車進行維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的公路交通成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品是和服務性付出 |
|
|
|
303 |
|
對個體家庭環境環境的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農林牧生產方式救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對每個人和家里的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
投資者性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓裝備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用機械租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心在線及軟件下載購置費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通銀行用具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和陳列設計品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股本采購 |
|
|
|
310 |
99 |
的資產投資性收入支出 |
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預估合計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
ꦯ2019一年度大部分公開項目預算國庫撥付“三公”經費教育支出教育支出及市直機關運動經費教育支出教育支出教育支出結算的時候表
部門:70萬
大部分服務性決算財政支出審批“三公”經費支出 |
機關事業單位啟用 金費預算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公車輛使用折舊費及正常運行費 |
國家公務迎送費 |
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小計 |
因公買車 購入費 |
公務接待車輛使用 電腦運行費 |
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預算表數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
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𓆉注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019月度政府部門性債卷竣工決算國庫捐款其他支出竣工決算表
部門:W
業務 |
累計數 |
大體其他支出 |
創業項目結余 |
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功能性歸類 學科編寫代碼 |
科目必種類 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度資產投資資產負債問題表 |
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刷卡金額的單位:十萬 |
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比例 |
總價值 |
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本年數 |
年終數 |
期初數 |
年初數 |
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一、凈資產自動求和 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)變化房產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)一定基金 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
🔜 2.專用機器(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
𓃲 在這其中:(1)小轎車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
♍ 普通公務活動出行 |
|
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൲ 交通執法交警執法出行 |
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꧋ 特別專業化技術性車輛租賃 |
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🍷 其他的車輛使用 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ꦆ 4.其它穩定基金 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
⭕ 減:顯示器計提折舊及減值備好 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)經常性控股權投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時國債投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網市政工程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)神圣基金 |
—— |
—— |
|
50.15 |
ꦓ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)另外房產 |
—— |
—— |
|
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二、欠債累計數 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園佛山市松江區精神什么衛生管理中心的2019一年度納入費用支出 竣工決算環境承載力情況報告表明
沈陽市松江區精神抖擻清潔基地2019🌊年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、關與蘇州市松江區有精神衛生學服務中心2019季度工資結算的時候情況發生說明書
本年度ꦰ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、觀于昆明市松江區神經清潔中心局2019年費用竣工決算具體情況解釋
本年度♌支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、有關昆明市松江區精神上的食品衛生中心的2019第四季度財政廳補貼款純收入花費總體設計時候說明書怎么寫
南京市松江區理念干凈衛生中心局2019♊年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、觀于鄭州市松江區精神什么干凈服務中心2019第四季度一般的通用成本預算財政廳撥付收支部門預算的請示報告怎么寫
(一)應該公用設施項目預算財政部門捐款經費支出預算整體來說情況
天津市松江區精神是什么安全衛生中間2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)普遍共公概算財政局捐款收入支出預算結構特征實際情況
天津市松江區的精神衛生防疫中心站2019𝐆年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)一樣共公預竣工決算國庫審批經費支出竣工決算重要實際情況
武漢市松江區精神上的健康平臺2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、安全衛生營養健康經費費用(類)名辦機構專家(款)理念病機構專家(項)主要用來:在企業職員的年終獎金福利微信經費費用、的商品服務培訓經費費用、撫恤金、辦工及醫療保健主設備添置、🍃資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5♚、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6ꦜ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7💫、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8😼、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9♕、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、關與西安市松江區的精神衛生學服務中心2019每年一般的通用概預算民政審批最基本結余竣工決算情況闡述
南京市松江區有精神環境衛生心中2019🅰年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1ꩲ、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金不需要捐款結余結算的時候整體現狀證明。
蘇州市松江區有精神清潔中央2019本年度無“三公”金費財政預算付款性支出。
(二)“三公”經費預算民政補貼款撥出預算大概現象就說明。
佛山市松江區有精神環衛管理中心2019第四季度無“三公”專項經費財務付款費用。
八、關與天津市市松江區精神上的干凈衛生機構2019半年度部門性母基金費用預算財政支出費用捐款支出費用部門預算現狀原因分析
杭州市松江區的精神安全咨詢中心2019第四季度無政府性性股票基金預決算財政預算撥付總支出。
九、國有制投資基金經營的決算財政預算捐款原因原因分析
滬市松江區精神上的衛生防疫咨詢中心2019全年無國有控股股權投資合作經營決算財政廳捐款總支出。
十、相關核心事情證明的事情證明
(一)政府部門工作勞務費花費前提
天津市松江區心理干凈衛生核心2019財政年度三聚氰胺樹脂關程序運行費用費用。
(二)相關部門選擇費用原因
蘇州市松江區進取精神公共衛生中心局2019💛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)車、農村房屋異常擠占具體情況
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算效績維護時候
🌠上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:擬訂了《松江區思想衛生監督中心站財政預算維護具體辦法》、擬訂工程產品施工意見建議、規范性工程產品報備步奏;全階段考核維護施工條件ꦚ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🐻一、國庫概算表付款個人收入:指基層單位當年終度從本級國庫概算表職能部門授予的國庫概算表付款,比如普遍共公概算表國庫概算表付款和政府辦公室性資金概算表國庫概算表付款。
💟二、事業發展方薪資:指事業發展方方開展業務員正規業務員運動下列關于配套運動完成的薪資。一般是:醫院薪資等。
꧋三、運作創收:指事業發展方在靠譜業務部門工作還有輔助器工作之上深入推進非獨特歸集運作工作達成的創收。
ꦺ四、其他的薪資:指公司選取的除“民政審批薪資”、“事業發展薪資”、“加盟薪資”等范圍內的薪資。主要是是:餐飲店薪資、存款利息薪資等。
五、期初結轉和余額:意指上一年度并未結束、結轉到年初按有關系標準持續選擇的本金。
𝕴六、年底結轉和盈余:指年初度或以往2020年費用預算安裝、因客觀性的條件造成變化是沒辦法按原計劃書方案,需廷遲到以來2020年按有關規范再次應用的信貸資金。
❀七、基本性總支出費用:指政府部門為保障措施公司正常情況下旋轉、順利完成平時的工作四項工作而產生的四項總支出費用。
ꦺ八、該項目性收支:指機構為已完成某些的行政部門運轉主線任務或人事發展關鍵,在基本的性收支認知能力出現的四項性收支。
꧂九、營業總開支:指參公公司在技術生活形式及外掛生活形式之下落實非孤立賬務處理營業生活形式發生了的總開支。
🌄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧙五一、危險機關電腦運行預備費:指政府部門工作政府部門和根據國家地方公務員法工作的企事業工作政府部門安全使用普遍公共設施估算不需要補貼款確定的根本費用收支 中的日常任務公共預備費費用收支 。