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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 正式發布準確時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

凈收入

付出

內容

預算數

項目流程

預算數

一、般共同費用民政付款利潤

5045.41

一、一般來說公共信息保障服務保障撥出

 

二、區政府性新基金概預算不需要付款創收

22.22

二、外交政策結余

 

三、國家投資基金經營的項目預算財政支出補貼款效益

 

三、中國國防收入支出

 

四、上級部門補貼金收入水平

 

四、公開安全衛生費用

 

五、事業有成營收

 

五、教育教學總支出

 

六、營業盈利

 

六、專業技木付出

 

七、復屬標準上交工資

 

七、學歷旅遊體育類與影視文化收入支出

 

八、另外的利潤

 

八、社會性保護和工作費用

61.94

 

 

九、干凈衛生安全開支

4697.83

 

 

十、節省綠色環保結余

 

 

 

五一、城鄉統籌區域總支出

 

 

 

第十二、農業水收入支出

 

 

 

第十三、交通出行運輸物流經費支出

 

 

 

十四、材料堪探工業制造數據等撥出

 

 

 

第十五、工商業服務的業等費用

 

 

 

16、財務撥出

 

 

 

十六、捐助的國家其他支出

 

 

 

18、那自然網絡資源淺海氣象站等收入支出

 

 

 

十八、商品房得到保障開支

285.44

 

 

三十、油糧運輸存量支出費用

 

 

 

二十一月、公有資源管理費用預算收支

 

 

 

二十三、氣象災害防制及緊急處理花費

 

 

 

二第十五、許多性支出

22.22

 

 

第二十四、抗疫十分國債規劃的花費

 

本年度工資累計數

5067.63

本年度經費支出自動求和

5067.42

食用非財務撥付節余

 

節余劃分

 

年終結轉和余額

57.80

年初結轉和余額

58.02

總額

5125.44

累計

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

該項目

當年度營收加總

不需要撥付效益

上級領導補助金工資

事業上的收益

經營者年收入

附設企業繳納使收入

其他的效益

性支出功用種類科目必編號

會計分類名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

預估合計

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會性服務保障和專業教育開支

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

財政事業心政府部門社會養老保險教育支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政機關政府部門離退休工資

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  企業單位事業發展企業單位差不多社會個人養老保險金保險金繳納費用費用

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業上公司事業上公司職業年金付費撥出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

安全更健康撥出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政訴訟事業發展的單位醫療保障

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  政府部門組織醫用

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務接待員醫疔補貼費

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫療服務救治

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  新型農村醫療保障救援

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  任何醫療服務救治撥出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫藥安全保障控制公共事務

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政訴訟使用

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  平常行政部門方法事宜

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  信心化設計

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

公寓房保駕護航性支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住宅深化改革性支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住宅房公積金貸款

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買房子補貼政策

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

同一付出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

體彩愛心慈善金安排好的撥出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  中用城鎮醫療設備救援的福彩公益事業金性支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

內容

上年收支預估合計

主要結余

的項目撥出

上交國家上級領導結余

銷售經營費用

對復屬計量單位補助款費用

結余功能鍵的分類項目商品代碼

幾個會計科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

加總

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會性質量保障和專業教育收入支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事務人事廠家養老保險收入支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  政府部門標準離退體

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  部門企業發展工作單位一般關于養老地產養老商業險交費結余

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  政府機關事業心組織職業技能年金付款性支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

環境衛生穩定收支

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政管理行業院校醫療管理

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政訴訟單位名稱醫治

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  因公員醫療保健補貼

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

診療援助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  村鎮治療救濟

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他醫療衛生援助教育支出

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫治保護管控事情

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政訴訟開機運行

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  似的行政部門處理工作

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  個人信息化管理網站建設

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

個人住房擔保其他支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

公寓房改制總支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  自建房公積金貸款

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  選房補助金

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

同一其他支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

買彩票慈善金規劃的付出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  用做城鄉經濟社區醫療救援的大家慈善金費用支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

盈利

其他支出

建設項目

部門預算數

業務

加總

正常通用項目預算財政支出付款

政府機構性資金決算財政性捐款

國有企業投資基金經營者預決算財政性撥付

一、普通服務性財政部門預算財政部門撥付

5045.41 

一、一樣 共同的服務結余

 

 

 

 

二、政府性性股權基金成本預算財政性捐款

22.22 

二、外交政策開支

 

 

 

 

三、集體所有制資本公司自主經營成本預算財政支出補貼款

 

三、航空航天收入支出

 

 

 

 

 

 

四、服務性防護性支出

 

 

 

 

 

 

五、基礎教育花費

 

 

 

 

 

 

六、科學性新技術費用支出

 

 

 

 

 

 

七、文化教育旅游度假教育與文化傳播教育支出

 

 

 

 

 

 

八、市場后勤保障和就業前景經費支出

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、衛生管理綠色經費支出

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、節電的環保教育支出

 

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟社區服務站經費支出

 

 

 

 

 

 

第十二、農林業水收支

 

 

 

 

 

 

第十三、交通銀行物流運輸經費支出

 

 

 

 

 

 

十四、市場勘查化工業資料等開支

 

 

 

 

 

 

第十五、商業區服務性業等付出

 

 

 

 

 

 

第十五、金融投資收支

 

 

 

 

 

 

十六、扶持其它的地區費用支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然規律資源性大海氣象學等付出

 

 

 

 

 

 

19、居住房保證費用

 285.44

285.44

 

 

 

 

四十、油糧物品儲備庫其他支出

 

 

 

 

 

 

二五一、國有制資源經營管理成本預算費用支出

 

 

 

 

 

 

二第十二、氣象災害有機廢氣及應激菅理收支

 

 

 

 

 

 

二十五、另外收支

 22.22

 

22.22 

 

 

 

二十五四、抗疫尤其是國債準備的教育支出

 

 

 

 

上年凈收入加總

5067.63 

上年收支累計

5067.42 

5045.2

22.22 

 

年終不需要捐款結轉和盈余

57.80 

月底財政預算捐款結轉和節余

58.02 

58.02

 

 

一、平常公開費用財政資金撥付

 

 

 

 

 

 

二、政府部性貨幣基金費用財政資金付款

 

 

 

 

 

 

三、公有投資基金經驗費用財政局撥付

 

 

 

 

 

 

累計

5125.44 

共計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工程

本年度撥出

總支出模塊區分管理費用數字

管理費用明稱

加總

一般花費

活動結余

欄次

1

2

3

累計數

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

社會上得到保障和自主創業撥出

61.94

61.94

0.00

20805

行政事務視野企業醫療保險花費

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政性組織離退休年齡

0.94

0.94

0.00

2080505

  行政機關行業標準幾乎給養老穩定交款支出費用

40.67

40.67

0.00

2080506

  市直機關人事計量單位職業的年金付款付出

20.33

20.33

0.00

210

衛生間更健康結余

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政機關企業發展企業單位醫療管理

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政事務方醫療保障

26.58

26.58

0.00

2101103

  因公員醫藥補貼金

47.13

0.00

47.13

21013

醫療保健援助

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  新農村醫用求助

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  另一個社區醫療社會救助收入支出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫療設備安全保障處理業務

805.04

676.75

128.28

2101501

  政府部門使用

676.75

676.75

0.00

2101502

  大部分行政訴訟服務管理事物

80.98

0.00

80.98

2101504

  數據信息化系統規劃

47.30

0.00

47.30

221

住宅房服務其他支出

285.44

285.44

0.00

22102

商品房改善撥出

285.44

285.44

0.00

2210201

  居社保公積金貸款

67.90

67.90

0.00

2210203

  房產買賣救濟款

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

社會經濟分類管理課目數字

考試科目稱呼

竣工決算數

實惠的分類

課程編碼查詢

考試科目明稱

結算的時候數

301

的薪資公益福利花費

1021.07

302

產品和工作結余

25.76

30101

  基礎底薪

97.42

30201

  企業辦公費

11.32

30102

  津貼費補貼款

446.45

30202

  印刷制版費

0.73

30103

  獎勵

78.83

30203

  咨詢服務費

 

30106

  工作餐補助費費

31.48

30204

  手讀費

 

30107

  業績考核月薪

 

30205

  有水費

 

30108

機構企業發展機構基本性養老院穩定手機繳費

40.67

30206

  用電

0.02

30109

網絡職業年金繳付

20.33

30207

  電力費

1.22

30110

營業員首要醫學保險服務付款

26.58

30208

  冬季取暖費

 

30111

國家國家公務員醫療保健津貼手機繳費

 

30209

  物業公司處理費

 

30112

各種社會的擔保交款

3.64

30211

  出差補貼

2.72

30113

公寓房社保公積金

67.9

30212

  因公出國留學(境)價格

 

30114

醫學費

 

30213

  檢修(護)費

0.23

30199

  許多很大打工族薪資社會福利支出費用

207.76

30214

  租用費

 

303

對他人家庭關系環境的補貼

0.52

30215

  會儀費

 

30301

  離休費

 

30216

  學習費

0.03

30302

  養老金費

 

30217

  公務活動接待客人費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專業級材質費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝折舊費費

 

30305

  日常政府補貼

 

30225

  用燃劑費

 

30306

  救濟款費

 

30226

  勞務工費

 

30307

  社區住院費用補助費

 

30227

  受托銷售費

 

30308

  捐資獎學金

0.31

30228

  公會資金

7.7

30309

  賺錢金

0.21

30229

  福利待遇費

0.97

30310

一個人農牧業生孩子國家補貼

 

30231

  因公使用車執行運營費

 

30311

  代繳市場經濟保險行業費

 

30239

  某些公路交通收費

 

30399

  各種對一個人和小家庭的補貼金

 

30240

  稅金及追加費用的

 

 

 

 

30299

  某個寶貝和貼心服務付出

0.82

 

 

 

310

資金性經費支出

3.36

 

 

 

31001

  商品房建筑設計物購建

 

 

 

 

31002

  辦公場所機械采購

3.36

 

 

 

31003

  專用型主設備租賃費

 

 

 

 

31007

  新信息平臺網絡上及圖片軟件租賃費更新系統

 

 

 

 

31013

  公務接待車輛租賃購置費

 

 

 

 

31019

  各種交通費運輸工具購置費

 

 

 

 

31021

  文物古跡和商品陳列品購入

 

 

 

 

31022

  隱匿基金購入

 

 

 

 

31099

  某個資產管理性其他支出

 

人勞務費總計

1021.59

公供費用總計

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一半公共信息財務預算財務補貼款“三公”經費

合計數

因公回國

(境)費

因公專車購買及行駛服務器維護費

因公接待處費

小計

因公買車

購置費費

因公專用車

自動運行維系費

估算數

預算數

估算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

決算數

預算數

預決算數

結算的時候數

費用數

預算數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目流程

年末結轉和節余

本年度凈收入

上年收支

半年度結轉和

盈余

的功能分類整理管理費用編號規則

考試科目稱謂

總金額

 

 

合計數

常見性支出

大型項目結余

 

229

另外的總支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

時時彩票公益基金金配備的費用

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  應用在城鎮醫學救治的福彩快三公益事業金收入支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

活動

年終結轉和盈余

本年度效益

年初收支

年底結轉和盈余

工作分為專業科目編號規則

課程名字大全

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

股權資產負債事情表

 

 

政府部門:上萬元

 

規模

社會價值

期初數

半年度數

今年初數

月底數

一、財力總金額

——

——

221.03

215.54

   (一)變化財力

——

——

152.94

156.15

   (二)進行固定凈資產

——

——

225.61

234.97

🐟          另外:1.農村房屋(m2米)

 

 

 

 

🏅                2.通用版機械設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🍬                     在這其中:(1)行駛(輛)

 

 

 

 

🌞                                 大部分國家公務車輛租賃

 

 

 

 

🐼                                 稽查巡邏私車

 

 

 

 

☂                                 特殊工種專業技術職稱工藝技術工藝車輛使用

 

 

 

 

🦩                                 同一出行用車

 

 

 

 

ꦕ                   (2)市場價30萬元大于通用型環保設備(不含有小轎車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

✃                    里面:成交單價一百萬元以上內容用機器

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

𓆉        減:累計額攤銷及減值注意

——

——

160.14

176.76

   (三)長久股份權進行投資

——

——

 

 

   (四)長期性公司債投資者

——

——

 

 

   (五)正在新建公程

——

——

 

 

   (六)隱約固定資產

——

——

10

10

🍌        減:總計攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)其余債務

——

——

 

 

二、負債率自動求和

——

——

92.87

93.03

三、凈財產總金額

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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